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审计处

一、主要职能

1.负责组织对全省教育系统贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;

2.负责组织对全省教育系统发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况审计;

3.负责组织对全省教育系统重大的财务收支项目、各种专项经费的管理、使用及经济效益审计监督;

4.负责组织对省属高校、厅直单位预算执行情况、财政财务收支情况、基本建设项目预(决)算情况及其他经济活动的审计;

5.负责组织实施厅党组交办的领导干部经济责任审计;

6.负责组织对全省教育系统的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;

7.负责组织对全省教育系统的内部控制及风险管理情况进行审计,对全省教育系统内部审计工作进行指导和监督;

8.组织协调对厅系统各项审计工作,协助督促落实审计发现问题的整改工作;

9.完成厅党组交办的其他任务。

二、主要工作事项

1、研究制定全省教育系统审计工作计划、工作重点,组织、协调全省教育系统内部审计机构、审计队伍建设。

2、研究和制定全省教育系统内部审计法律法规,指导各地方行政教育部门和高校开展内部审计工作。

3、定期组织对全省教育系统内部审计工作进行考核,组织开展全省教育系统内部审计先进集体、先进个人的评选表彰。

4、定期召开全省高校审计处长座谈会,研究制定全省教育系统内部审计工作发展战略和规划。

5、按照教育厅审计工作计划,完成对省属高校和厅直属单位的内部审计工作。

6、组织实施全省内部审计人员的岗位资格培训和后续教育工作。

7、对厅直单位主要负责人开展经济责任审计。

8、对厅领导交办的信访案件开展审计调查。


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